送心意

李霞老师

职称中级会计师

2022-09-29 13:42

你好,是咱们接收到的发票,别人给我们开错了,然后他给我们出具红字发票,那我们正常应该是按照原来正数的发票做一个一样的凭证,只不过是金额写成负数,在填写增值税申报表表二的时候,有一个进项税额转出那个模块儿,在里面填上相应的税额。

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...