老师你好,我想问一下,有些往来存在零点几的尾差,这种怎么处理;还有之前的一些供应商因为有些原因,有些钱没付,一直挂在账上,这个怎么处理

国泰真空
于2022-10-09 15:40 发布 769次浏览
- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
2022-10-09 15:40
你好,这种情况就通过营业外收入或者营业外支出来调整就可以。
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你好,这种情况就通过营业外收入或者营业外支出来调整就可以。
2022-10-09 15:40:49
转入营业外收入吧
2017-07-17 16:08:28
你好具体的原因是什么
2022-12-16 11:22:52
你好,请问是同一个公司的吗?
2024-05-17 09:20:39
你好,应该向对方催要发票,如果对方就是不给,可以先按暂估计入资产,借:原材料(暂估入库),贷:预付账款。
2021-05-26 15:44:22
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国泰真空 追问
2022-10-09 15:45
东老师 解答
2022-10-09 15:45