老师,我们单位有好多往账,应付账款上面有借方余额,也有贷方余额,有的几个月,有的1年左右,大部分是因为私下的原因,过账,但是没走完账,比如单方面收承兑等,账就一直挂着了。现在老板要求处理应付账款,挂着的这些余额,我应该怎么做呢,会计账面上是不可以随便处理的吧

柏丽雅集
于2020-06-23 09:09 发布 976次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-06-23 09:12
转营业外收支
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你老板签字
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转营业外收支
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你老板签字
2020-06-23 09:12:53
你好,则该账户余额为=—2500%2B7000—4000
2022-11-10 20:46:14
你好!预付账款是应付账款借方余额明细科目产生的,这是报表重分类,真实业务不用调整
2022-01-09 13:28:44
你好,外帐的话按不用支付的负债处理了,需要转入营业外收入
2022-05-01 18:52:09
来票后是按来票的金额冲暂估的 你这个不是冲掉了吗,你不是按暂估冲的?借库存商品 负数 贷应付账款暂估款 负数
2020-06-15 15:14:42
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2020-06-23 13:41
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