老师,我想问一下。我们在上游供应商买货时,对方送了一些产品。现在我们把这些产品卖了出去,有了一些收入了。这种情况怎么做账务处理呢

留胡子的翅膀
于2021-12-30 09:50 发布 811次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-12-30 09:52
你好 ; 你原来送的产品你做入库的话。 你现在做 借 银行存款贷 主营业务收入; 应交税费-应交增值税; 借主营业务成本 贷库存商品
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你好 ; 你原来送的产品你做入库的话。 你现在做 借 银行存款贷 主营业务收入; 应交税费-应交增值税; 借主营业务成本 贷库存商品
2021-12-30 09:52:27
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
您好,您可以根据最近的交易价格做入库暂估,收到发票后冲回暂估,在按发票金额确认。
2020-07-02 08:04:44
借库存商品贷营业外收入
2019-11-28 15:40:18
金额有多大呢,如果金额不是很大的话,是没问题的。
2022-02-16 09:58:14
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2021-12-30 11:22
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2021-12-30 11:26