老师,我7月没有开票,从代账公司拿回来的账,代账公司没有做银行回单,我把3月到7月的银行回单全补上了,固定资产也折旧了,开来的普通发票也作了费用了,工资也补计提也做了发放,我是不是就可以结转了,还用考虑收入,成本,费用的,什么吗?就是还考虑利润吗?我们是分公司,去年12月份才成立的,业务了不是太多,6月开了一次是20多万,8月开了一次票是30多万!!!

大大
于2022-10-09 11:30 发布 589次浏览
- 送心意
韦老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
您好!你把所有的发票入账,该计提的计提就可以结转损益了。
2022-10-09 11:34:28
是的,如果你是一般纳税人就是那样处理
2022-03-09 17:25:29
折叠一下就可以了!!
2022-03-04 04:40:28
你好 1. 实际是2月发生的贴现费 可以入2月去 。算是3月补开发票给你 的
2022-03-11 11:24:44
预收账款10-10
应收账款30-50+50
2022-09-30 18:11:21
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