送心意

玲老师

职称会计师

2022-10-08 11:02

你好 借管理费用,贷银行   收到发票冲这个分录 再做这个分录 

熙澄贝贝儿 追问

2022-10-08 11:06

没收到发票的时候借管理费用贷银行存款  收到发票该怎么冲

玲老师 解答

2022-10-08 11:15

这个相反的分录就行了。

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相关问题讨论
你好 借管理费用,贷银行   收到发票冲这个分录 再做这个分录 
2022-10-08 11:02:54
按你们实际发生的先做费用,你这个支付话费是之前欠费?那就做管理费用 贷其他应付款,借其他应付款 贷银行,等收到发票冲回借管理费用 负数 贷其他应付款 负数之后按发票做
2019-07-03 08:52:09
同学 你好 支付未收到发票时 借:预付账款 贷:银行存款 收到发票 借:主营业务成本 应交税费——应交税费——应交增值税 贷:预付账款
2018-11-29 10:21:44
借;制造费用 贷;预提费用 借;预提费用 贷;银行存款
2016-09-24 22:28:24
您好 借:预付账款 贷:银行存款
2019-03-02 09:53:13
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