送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2022-10-07 16:43

你好,是什么情况下需要计提成本呢? 

逢考必过 追问

2022-10-07 16:45

因为我们的供应商还没开票给我们,等后面供应商开票给我们了,我们再录账

邹老师 解答

2022-10-07 16:48

你好,购进还没有取得发票,是可以做暂估入账处理的。
借:库存商品或原材料 ,   贷:应付账款-暂估
这个是没有什么风险的 

逢考必过 追问

2022-10-07 16:50

好的,谢谢老师哈!

邹老师 解答

2022-10-07 16:51

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。

逢考必过 追问

2022-10-07 16:51

到时候我收到发票了就冲红这个暂估,做收到发票的分录,是吗

邹老师 解答

2022-10-07 16:52

你好,是的,是这样的

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你好  计提单位社保金   借:管理费用-社保金-养老保险金   借:管理费用-社保金-失业保险金   借:管理费用-社保金-工伤保险金   借:管理费用-社保金-医疗保险金   借:管理费用-社保金-生育保险金   借:管理费用-社保金-住房公积金   贷:应付职工薪酬-单位交纳社保   同时做个人部分   借:应付职工薪酬-代扣个人社保-养老保险金   借:应付职工薪酬-代扣个人社保-失业保险金   借:应付职工薪酬-代扣个人社保-医疗保险金   借:应付职工薪酬-代扣个人社保-住房公积金   贷:其他应付款-代扣个人社保-养老保险金   贷:其他应付款-代扣个人社保-失业保险金   贷:其他应付款-代扣个人社保医疗保险金   贷:其他应付款-代扣个人社保住房公积金 你好  
2022-03-03 11:19:58
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