送心意

家权老师

职称税务师

2022-09-27 16:29

借:应收票据 面值

贷:应收账款  

木子 追问

2022-09-27 16:30

我是问:对方愿支付我方半年的汇票贴息费用,我方收到此款时开 了收据给对方,我方会计分录如何做

家权老师 解答

2022-09-27 16:34

冲减你们的贴现利息支出就是了

木子 追问

2022-09-27 16:38

但我方汇票多数是背书给别公司,并没发生哪么多银行贴现息,会冲成负数,我可将对方支付我方半年的汇票贴息费用做成营业外收入吗、

家权老师 解答

2022-09-27 16:45

那就只有开票了,按价外费用,计入主营业务收入

木子 追问

2022-09-27 16:52

就是说,不能做成营业外收入,这是不对的。

家权老师 解答

2022-09-27 16:57

是的,属于价外费用,是主营业务收入的一部分,要交增值税的

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相关问题讨论
借:应收票据 面值 贷:应收账款  
2022-09-27 16:29:02
您好!你借库存商品 贷应付账款 2,借应付账款 贷应付票据
2017-04-25 11:47:23
1、理论上,对方收取的全部款项,包括价外费用都要缴纳增值税,这个要求对方开票,如果开具了,自然就是计入了货物的成本 。分录就相应购货的常见分录。 2、不需要分成二个分录 。 与供应商沟通清楚,对方收取的贴息应该缴纳增值税,应当开票,要不对方也有纳税风险。
2017-04-26 10:03:38
您好,分录,借;银行存款,贷:其他业务收入,应交税费-应交增值税。或者,营业务收入-赔偿收入。
2018-01-03 10:53:13
你好,如果是付息商业汇票的话也是对方付利息。
2019-02-22 22:53:56
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