麻烦图片这个老师说下谢谢 问
同学你好,我给你解答 答
老师,取得甲和乙供应商开出的专票,2023年入帐时入 问
借应付账款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出 借库存商品 贷利润分配未分配利润 汇算清缴调增 答
企业的办公费能放入研发费用中的加计扣除的那项 问
你好办公费不可以加计扣除的 答
你好,发工资时预扣了个税,发完员工发现扣个税了,又 问
同学您好,您看我的理解对不对,您在发工资的时候,在工资表上先把这100元个税,在实发工资中扣除了,之后发现不用缴纳这100元了。 如果是这样,您在发工资的时候 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 贷:应交税费-个税 100 然后发现不需要缴纳个税 借:应交税费-个税 100 贷:其他应付款-某员工 100 然后把这100元给员工 借:其他应付款-员工100 贷:银行存款100 答
你好老师,小规模纳税人,2021年从代理记账那里接手 问
你好直接填写不需要沟通 答

老师你好,抖音店铺是买家先付款给抖音 抖音在打给厂家发货这时间操作很快吗
答: 都是系统结算,时间应该是很快的哈
老板通过抖音,天猫和淘宝通过私户给厂家付款,厂家给开的发票我要怎么把账做平
答: 借:存货 贷:其他应付款-老板
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
厂家返点冲减应付账款如何分录?
答: 如果你日常的费用都是通过销售费用来做收到厂家返利冲减往来要怎么做分录?的话,建议你收到厂家的返利也做销售费用 借:银行存款(现金) 贷:销售费用-销售返利 分经销商计提厂家的返利 借:销售费用-销售返利 贷:其他应付款 付的时候 借:其他应付款 销售费用-销售返利(如果你计提的少和实际发放有差额的话) 贷:银行存款(现金)





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