一般纳税人 保安公司差额征收 收入300万 工资发2 问
您好,增值税申报【附表一、附表三、主表一律按总额(全额300万含税)填报,工资260万在附表做差额扣除,计税按净额】 答
工资表是港币,记账本位币是美元,系统里面有录入的 问
一、计提工资(发生日汇率:港币→美元) 计提按 工资发生当日即期汇率(港币兑美元)折算入账应付职工薪酬,不用期初汇率。 借:成本费用(港币 × 发生日汇率) 贷:应付职工薪酬(美元) 二、发放环节 应付职工薪酬:账面原计提美元金额不动 银行付出港币:按付款当日港币兑美元汇率折算银行存款美元 汇兑差额入财务费用 - 汇兑损益 期初汇率只用于期末调汇,计提、付款均不用。 答
汇算清缴系统提示这个入库税收罚款和滞纳金合计1 问
你好,你啥时候补交税款了,只有知道期间才可以查询的? 答
你好老师,科目余额表的应付职工薪酬社保公积金本 问
你好,三个数字都是16125才对的 答
有25年10月份的低值易耗品费用,没有入帐,现在汇算 问
你好必须先入账才可以汇算清缴 不可以只再汇算清缴时体现的 答


厂家返点冲减应付账款如何分录?
答: 如果你日常的费用都是通过销售费用来做收到厂家返利冲减往来要怎么做分录?的话,建议你收到厂家的返利也做销售费用 借:银行存款(现金) 贷:销售费用-销售返利 分经销商计提厂家的返利 借:销售费用-销售返利 贷:其他应付款 付的时候 借:其他应付款 销售费用-销售返利(如果你计提的少和实际发放有差额的话) 贷:银行存款(现金)
老师,我们公司找厂家拿货,商品预付了款,做的借应付账款-供应商往来,贷应付账款-资金往来,厂家是发多少货就扣多少钱的预付款,还有一部分没用完的预付款返到账上付款
答: 同学你好 你的问题是什么
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
这个怎么做,怎么写分录,应付账款
答: 您好 这个题没有应付账款啊









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