2025年12月份做账能先计提食堂费用,职工福利费吗, 问
是的,能先计提食堂费用,职工福利费 答
老师,客户的员工在我厂里驻厂检查产品,我们公司支 问
若对方不开发票,可按工资处理 答
进项税额转出期末余额贷方负数是不是不对 问
进项税额转出期末余额贷方正数 答
老师您好,小规模企业所得税季度申报表,营业外收入 问
31198.67 是你增值税申报里所有减免、免税优惠的合计数,系统提醒是因为你填的营业外收入(仅普票 30 万内减免)比这个数小,怀疑你漏记了其他优惠对应的收入,补填其他增值税优惠的收益到营业外收入即可。 答
老师,我们车间有3条流水线,工资是3各个组的工作总 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

税控服务费的分录有两种做法。1借管理费用-服务费 贷银行存款 借应交税金-应交增值税-减免税 贷 印业外收入-补贴收入。方法2 借 应交税费-增值税减免税额 贷 银行存款 交税时借 应交税费-应交增值税(减免税) 贷应交税费-增值税减免税额,这两种都能用吗?
答: 都能用。哪种都没关系
单位会计做航天服务费820是这样做:支付时,借:应交税费-待抵扣金额贷:银行存款,抵扣时.借:应交税费-减免税额,贷:应交税费-待抵扣金额,这样做对吗。
答: 正确的做法是: 支付款时 借:管理费用 820 贷:银行存款 820 抵扣时 借:应交税费——应交增值税(减免税额) 820 贷:营业外收入——减免税费 820
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
这个是借:应交税费-减免税额,贷银行存款吗
答: 对的,是如此的呢啊
老师,在吗? 税控服务费全额抵减分录可以:借:应交税费-应交增值税(减免税控)280 贷:银行存款 280 可以这样做吗?
老师,请问一般纳税人开票软件技术服务费的分录:借:管理费用,贷:银行存款 借应交税费—应交增值税—减免税额 贷营业外收入—减免税额,分录是这样的吗?
收入:1借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额2转出减免税额,借:应交税费-应交增值税-减免税款 贷:营业外收入-减免税额 小规模,开票少的,第二笔分录还用写吗
老师 330元的技术服务费 是借 管理费用 贷 银行存款 抵扣的时候 借 应交税费-应交增值税(减免税额) 贷 管理费用吗 还是贷 营业外收入-减免收入
老师 330元的技术服务费 是借 管理费用 贷 银行存款 抵扣的时候 借 应交税费-应交增值税(减免税额) 贷 管理费用吗 还是贷 营业外收入-减免收入









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