送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-06-19 16:55

您好!你就借银行存款 贷应收账款就可以了.只是这样可能到时候表格上面数据会负数.

娟子 追问

2017-06-19 16:58

我们老板想收到做预收,未收到的做应收,应该如何做分录,应收的话,应该对应哪个科目才能平呢

宋生老师 解答

2017-06-19 17:00

您好!是这样,如果你确认了收入了,但是还没有收到,就计入应收 
收到了,但是没有确认收入,就计入预收

娟子 追问

2017-06-19 17:02

还没有开发票,没有确认收入,如果要将还未收到的做应收应该如何做分录,收到的我知道做预收,没收到的呢,如何在应收账款体现

宋生老师 解答

2017-06-19 17:04

您好!做不了. 
因为没有确认要收多少,是做不到应收的.

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相关问题讨论
您好!你就借银行存款 贷应收账款就可以了.只是这样可能到时候表格上面数据会负数.
2017-06-19 16:55:53
你好,反结账单这个额情况
2019-05-21 15:20:50
你好在这个月修改就可以
2020-04-02 10:51:12
你好,预收款和应收款对不上你是指预收账款与应收账款本身对不上,还是明细账与报表数据对不上? 资产负债表的应收账款,预收账款是这样填写的  应收账款=“应收账款”明细期末借方余额+“预收账款”明细期末借方余额-“坏账准备”   预收款项=“预收账款”明细期末贷方余额+“应收账款”明细期末贷方余额
2019-12-31 19:52:07
你好, 是哪来的题目呢
2020-05-20 10:06:55
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