送心意

何江何老师

职称中级会计师,高级会计师,税务师

2020-12-17 16:08

你好同学如果公司是预收款项是可以用预收账款的同学

苏东坡 追问

2020-12-17 16:17

应收款管理未找到符合要求的预收款

苏东坡 追问

2020-12-17 16:23

本年度第一季提过坏账怎样把它去掉。

何江何老师 解答

2020-12-17 16:23

你好同学,是T6吗?在用友T6企业管理件的应收款管理模块中碰到如下问题,预收冲应收时显示“未找到符合要求的预售款”,预收是在上月做的,把查找日期改为上月又提示“转账日期所在月已结账,请重新收入日期”

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你好,预收款和应收款对不上你是指预收账款与应收账款本身对不上,还是明细账与报表数据对不上? 资产负债表的应收账款,预收账款是这样填写的  应收账款=“应收账款”明细期末借方余额+“预收账款”明细期末借方余额-“坏账准备”   预收款项=“预收账款”明细期末贷方余额+“应收账款”明细期末贷方余额
2019-12-31 19:52:07
你好, 是哪来的题目呢
2020-05-20 10:06:55
您好,预收账款为负数 表示应收账款,您改为应收账款即可
2020-01-09 13:00:13
冲销原来错误的分录,再进行更正账务处理(按正确的进行账务处理)
2019-07-03 23:04:31
你好同学如果公司是预收款项是可以用预收账款的同学
2020-12-17 16:08:37
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