老师,你好!请问下其他应付款期末余额是负数,-200万 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
这是一家做建材销售的一般纳税人,现在其他应收,其 问
先拉取其他应收 / 其他应付明细账,逐笔核对流水、合同、收据,分清是股东借款、往来款还是无票成本。 同一往来方的应收应付对冲,快速缩减余额。 股东个人大额借款年底清理(避免视同分红缴 20% 个税),无票挂账尽快补票或汇算调增。 3 年以上久挂账,按规则做坏账 / 收益处理。 答
老师好,昨天不小心发现以前月份的报关单又重新导 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
公户转给个人,备注代理费,应该不开票,怎么入账 问
那个还是计入销售费用-佣金,需要申报给申报个税 答
请问企业法人,股权变更代理费可以记录管理费用中 问
那个直接计入管理费用-办公费 答

因为疫情原因,公账发放不了工资,请问可以由老板个人账户先代发工资吗?怎么进行账务处理?
答: 您好,借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-老板
老师,因为武汉疫情关系,武汉1月份工资分为了3次发放,2次由总公司发,一次在2月,一次在3月,目前我们分公司工资账务怎么处理
答: 总公司是代收代付是吗。l
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师您好,因为疫情原因,公立医院2-3月份的绩效没有核算也没有发放,因此也没有计提,但是现在先核算发放了4月份的绩效,要怎么入账呢?需要先计提再入账吗?2-3月份的绩效还要进行处理吗?
答: 4月份的绩效,需要先计提再入账的




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ぃ 轻媌惔冩 ぃ 追问
2022-09-14 16:14
微微老师 解答
2022-09-14 16:14