老师我们是劳务派遣公司,派遣人员工资我们也会一起开票,这部分开票金我如何做账呢,比开票15716.06其中工资是15196.06,管理费收入是520元,做分录要如何做

smile?
于2022-09-14 16:01 发布 1001次浏览
- 送心意
微微老师
职称: 初级会计师,税务师
2022-09-14 16:02
您好,借:应收账款15716.06
贷:主营业务收入 15716.06
贷:销项税
相关问题讨论
计入管理费用--劳务派遣费即可的
2018-08-21 15:45:04
你好 这是用到哪里的
2022-03-16 18:04:58
这个就是看你们收几个点的服务费
2024-04-01 11:20:40
借:银行存款
贷:主营业务收入
应交税费——简易计税(小规模纳税人:应交税费——应交增值税)
2、支付工资、社保费及公积金
借:应付职工薪酬——工资
——社保费及公积金
贷:银行存款
应交税费——应交个人所得税
其他应付款——社保费及公积金(个人部分)
3、结转工资
借:主营业务成本
贷:应付职工薪酬——工资
——社保费及公积金
4、差额减除
借:应交税费——简易计税(小规模纳税人:应交税费——应交增值税)
贷:主营业务成本
2022-09-14 17:00:27
借:应收账款—劳务费
贷:主营业务收入—劳务 (收取的劳务管理费)
应付职工薪酬—工资
其他应付款—社保
2022-05-22 11:56:36
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