公司销售散装的货物,用船运输。每次般到码头又要用车重新转运。所以客户收货后和我公司实际发货的吨位有差额。如果本月发货可能要到下月客户把吨位报过来之后,才按对方的吨位开发票给客户。那么本月我需要做账吗,如果做账怎么做?发出的吨位和对方收到的吨位有差额又怎么处理?

651356
于2017-06-17 15:27 发布 1326次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-06-17 15:28
您好!你可以做借发出商品 贷库存商品。
你把损毁的吨位的价格加到客户实际收货的数量上去就行了
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您好!你可以做借发出商品 贷库存商品。
你把损毁的吨位的价格加到客户实际收货的数量上去就行了
2017-06-17 15:28:55
为啥会那样呢?关键是
2023-09-19 16:17:46
你好,100是对方给予你单位货款的减免?
2019-07-18 14:09:20
同学你好,虚开是老板同意的,还是员工自己搞的?
2021-10-31 21:45:46
你没有把这个10元开成折扣?在发票上
2019-09-19 08:59:11
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