公司销售散装的货物,用船运输。每次般到码头又要用车重新转运。所以客户收货后和我公司实际发货的吨位有差额。如果本月发货可能要到下月客户把吨位报过来之后,才按对方的吨位开发票给客户。那么本月我需要做账吗,如果做账怎么做?发出的吨位和对方收到的吨位有差额又怎么处理?
651356
于2017-06-17 15:27 发布 1190次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-06-17 15:28
您好!你可以做借发出商品 贷库存商品。
你把损毁的吨位的价格加到客户实际收货的数量上去就行了
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您好!你可以做借发出商品 贷库存商品。
你把损毁的吨位的价格加到客户实际收货的数量上去就行了
2017-06-17 15:28:55

您好,做账时多的一台可忽略。
2016-12-04 19:46:56

您好
请问以后还会开12000的发票过来么
2019-06-13 08:44:51

这个一般的标准材料是一根2.4米
2018-06-27 13:45:50

你好,不可以的
2017-05-31 10:37:13
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