送心意

王超老师

职称注册会计师,中级会计师

2022-09-12 16:14

你好
借:应付职工薪酬
带:管理费用---社保费

 追问

2022-09-12 16:18

计提社保还需要通过应付职工薪酬吗

 追问

2022-09-12 16:19

当时是这样计提的,借:销售费用  贷:其他应付款——社保局
这样冲减吗?
借:销售费用 负数
贷:其他应付款——社保局  负数
还是借:其他应付款——社保局  正数

王超老师 解答

2022-09-12 16:24

是的,你冲应付职工薪酬的

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