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于2022-09-12 16:14 发布 1212次浏览
王超老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2022-09-12 16:14
你好借:应付职工薪酬带:管理费用---社保费
追问
2022-09-12 16:18
计提社保还需要通过应付职工薪酬吗
2022-09-12 16:19
当时是这样计提的,借:销售费用 贷:其他应付款——社保局这样冲减吗?借:销售费用 负数贷:其他应付款——社保局 负数还是借:其他应付款——社保局 正数
王超老师 解答
2022-09-12 16:24
是的,你冲应付职工薪酬的
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王超老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
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追问
2022-09-12 16:18
追问
2022-09-12 16:19
王超老师 解答
2022-09-12 16:24