送心意

立峰老师

职称注册会计师,税务师

2022-09-10 06:52

同学你好
1、按7月底的账面数额建账。
2、对7月底以前的账面做复核,得出应该有的账面数
3、依据账面数进行清产核资,以清查并经审批后的数字对账面再次调整。

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相关问题讨论
同学你好,分配股利时,借方未分配利润。贷方其他应付款
2023-10-30 18:06:21
你好! 能够满足:期初+本年利润+这笔调整金额=期末,就可以了
2019-10-23 15:10:40
同学你好 1、按7月底的账面数额建账。 2、对7月底以前的账面做复核,得出应该有的账面数 3、依据账面数进行清产核资,以清查并经审批后的数字对账面再次调整。
2022-09-10 06:52:49
你好同学,你是小规模还是一般纳税人呀?有进项发票吗?
2022-05-04 08:22:47
其他应付款你们还需要支付吗?如果不支付的话,借其他应付款贷营业外收入。
2022-02-07 10:45:59
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  • 2025年主营业务成本有一笔发票一直没开回来,汇算

    对,如果在汇算清缴之前没有拿到发票,需要纳税调增

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