送心意

立峰老师

职称注册会计师,税务师

2022-09-10 06:52

同学你好
1、按7月底的账面数额建账。
2、对7月底以前的账面做复核,得出应该有的账面数
3、依据账面数进行清产核资,以清查并经审批后的数字对账面再次调整。

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同学你好 1、按7月底的账面数额建账。 2、对7月底以前的账面做复核,得出应该有的账面数 3、依据账面数进行清产核资,以清查并经审批后的数字对账面再次调整。
2022-09-10 06:52:49
你好! 能够满足:期初+本年利润+这笔调整金额=期末,就可以了
2019-10-23 15:10:40
同学你好,分配股利时,借方未分配利润。贷方其他应付款
2023-10-30 18:06:21
你好,如果只有这些数据,未分配利润是=3920-15000-7600
2017-01-10 17:15:28
你好,需要把其他应付款偿还,借;其他应付款,贷;银行存款等科目 注销的时候货币资金,未分配利润是可以有余额的
2020-07-14 13:40:52
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