假如12月工资没发,先计提,借:管理费用——工资 60000 贷:应付职工薪酬60000.等到下月发12月工资时,会计凭证应该怎么做?
喜悦的钢笔
于2015-01-18 22:21 发布 667次浏览
- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
相关问题讨论

你好,你想问的问题具体是?
2017-06-28 09:41:05

您应当发放多少呢?
2019-07-09 16:48:53

上述分录没有问题
2017-12-07 21:25:59

您好!计提的时候,借销售费用 贷应付职工薪酬—工资就可以了
2022-04-07 10:57:11

您好,是计入应付职工薪酬-工资科目核算
2021-02-28 20:58:55
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