老师,您好,请问下股转,股东的实收资本入验单是银行 问
您好,是的,要看流水的 答
公司制造业,有种业务,这边委外加工,入加工费。同时 问
不能对冲,收到的做收入,支付的做成本 答
老师,老板在2家公司分别拿4800工资每月,年底有一家 问
那个是单独分开计税 答
劳保办公用品明细没有的这样发票不能报销吧 问
是的,必须要提供明细的 答
老师,请问这笔业务怎么做帐 问
借银行存款-2290户 贷银行存款-1175户 答

16年利息收入0.16元,我做成其他应付款了,没做财务费用,现在16年所得说汇算清缴和年报都已经报完了,这个要怎么调整啊
答: 您好,把原来的凭证全额红字冲回,再按正确的分录做凭证即可。
老师2021年我误将法人的其他应付款55元,做成财务费用55元,2022年年初才发现,现在调账分录如何做?汇算清缴需要调增吗?
答: 同学你好 很高兴为你解答 借:以前年度损益调整 贷:其他应付款 你要是汇算之前更正了财务报表 就不需要调增的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
集团内部,a公司和b公司都是集团子公司。a公司委托本部将10万元借给b公司,部分业务相关分录如下,请指出错误之处:1、a公司1.1、a公司将本金打给本部借 其他应收款 10贷 银行存款 101.2、a公司计提利息借 应收利息 1 贷 财务费用——利息收入 12、本部2.1、本部收到a公司款项借 银行存款 10 贷 其他应付款 102.2、本部借款给b公司借 其他应收款 10 贷 银行存款 103、b公司3.1、收到借款借 银行存款 10 贷 其他应付款
答: 你好! 思路是对的
从代账会计手里接的账 她给报表上是把这个300多万做到其他应收款了 ,但是账本上其他应收款也是平的 做汇算清缴的时候就把其他应付款给平了 调减了应付账款 调增了成本
老师您好,请问2018年的费用还没有付款的用其他应付款挂账计入费用,在2019年支付,请问老师这个在汇算清缴的时候要调整吗?
汇算清缴的年报与实际账面的数据不一样可以吗?算下来其实不影响汇算清缴的实际缴费金额,就是管理费用 其他应收款 其他应付款 有微微的变动









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钱钱 追问
2017-06-16 14:31
王雁鸣老师 解答
2017-06-16 16:08