老师好!,如果年底没有及时填写专项扣除信息采集,明 问
您好,这个你要自已一键带入才可以 答
老师,你好!我公司有一笔出口货物的情况是这样的:我 问
生产企业出口吗?是的话都可以抵扣 答
老师好!麻烦来个懂餐饮行业的老师来给我答疑解惑 问
同学,你好 具体什么问题 答
请问医院跟医保对账要怎么做表格,有表格模板吗 问
同学你好 这样的就行 答
公司有两个投资人,现在要分家,如何清算,平台有这方 问
你好,是一个单位分为两个?学堂暂时无这样的课程 答

个人的其他应收款余额贷方,能不能现在调成 借:其他应收款-个人 贷:其他应付款——个人 还是在汇算清缴的时候调
答: 你好,可以直接做这个调整分录的
从代账会计手里接的账 她给报表上是把这个300多万做到其他应收款了 ,但是账本上其他应收款也是平的 做汇算清缴的时候就把其他应付款给平了 调减了应付账款 调增了成本
答: 你现在延续汇算后的报表做账就可以,不然你每次都跟税局不一样。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,期末其他应收和其他应付是不是余额一定要为0,我的帐上有一笔其他应付款是老板垫付的房租,因为去年11月刚开业,所以老板垫付了,这个汇算清缴的时候会不会有风险
答: 这个不用的哦,注销的时候才是零的,汇算清缴往来款没事,你有钱的时候还了就行










粤公网安备 44030502000945号


