员工预支款3000元,报销时费用为3800元,核销时做账: 问
首先,欠钱需要归还给员工才行呢。 答
老师,我卡到月末成本结转这儿了,一般按什么结转 问
就是利润表的损益科目的余额结转为0 答
老师,去年我做管理费用10万,应付账款10万,发票没来, 问
你好,那个2万需要付款不呢? 答
老师,请问年底的进项税没抵扣完税需要结转么?如果 问
借应交税费缴增值税,转出未交增值税, 贷应交税费应交增值税进项。 这个做不做都可以的。 答
老师好,应收账款的科目余额在借方表示客户还没有 问
你好,理解的没有问题。 答
老师您好,请问2018年的费用还没有付款的用其他应付款挂账计入费用,在2019年支付,请问老师这个在汇算清缴的时候要调整吗?
答: 有发票不用调整的,
老师,期末其他应收和其他应付是不是余额一定要为0,我的帐上有一笔其他应付款是老板垫付的房租,因为去年11月刚开业,所以老板垫付了,这个汇算清缴的时候会不会有风险
答: 这个不用的哦,注销的时候才是零的,汇算清缴往来款没事,你有钱的时候还了就行
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师我发现其他应付款,17年挂到现在,这次做汇算清缴有影响吗
答: 你好 因为什么原因挂账2年,正常的业务的话,对汇算清缴是没有影响的。