最近网上在宣传,2026年开发票时劳务费的大类有变 问
现在还是继续选择劳务税目 答
老师自己公司员工的机票、过路费、可以抵扣增值 问
机票可以抵扣,其他不行 答
老师,进项发票上有规格型号,报关单和出口发票不填 问
你好,进项发票上有规格型号,而报关单和出口发票不填规格型号可能会对退税产生影响。 答
老师:预收有些挂着余额,当时不确定要不要开票就挂 问
现在可以转出来做未开票收入。 答
新办的个体户营业执照,现在要开票要怎么操作 问
您好,现在开通税务,就可以开发票了 答

住宿票报销是现金支付的,但公司报销时要付款凭证怎么办
答: 同学,你好 可以用收据
出差时住宿费用现金支付该如何证明,公司报销要求出示支付凭证
答: 你好 让对方给你开收据的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
文笑寿报销差旅管价税合计8108元并补付差额现金508元,结清原错款。收到差旅费报销单,上列实际报销全8108元,其中:出差是补助1200元,车船费500元,住宿费价税合计1908元,后附飞机票2张,金额5000元(略去),住宿费“增值税专用发票(发票联)”上注明:价款1800元,税额108元;原借款7600元,找付差额现金508元怎么写凭证?是转账凭证和付款凭证
答: 你总金额是错的 合计8608 分录: 借方 ***** 贷方:其他应收款 7600 贷:库存现金 508





粤公网安备 44030502000945号


