你好,请问8月公司付的一些费用,9月才开好票,8月账务处理时可以直接把9月开的票放到8月,这样就不用再挂账,直接进费用,可以吗

文艺的龙猫
于2022-09-06 14:16 发布 1454次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2022-09-06 14:17
你好; 8月先暂估做账; 可以的; 到时发票直接付8月
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你好; 8月先暂估做账; 可以的; 到时发票直接付8月
2022-09-06 14:17:37
可以的,可以这么做的。
2022-09-17 13:57:27
你好不建议这么做的。你可以在二月份做费用,三月份发票到了红冲二月份的,然后再做发票的。
2022-03-24 09:59:19
这个是可以的,税前也是可以抵扣的。
2022-01-12 11:17:58
你好,8月份开的普票,9月份才转出费用,是在8月份做账务处理
2022-09-07 10:51:20
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