送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-09-05 15:07

你好;         认证了发票; 有转出了 ;你之前收到发票怎么做账的;    

Q 追问

2022-09-05 15:11

借:管理费用   进项税额  贷:应付账款。我直接红字做1700,要不要经过进项税额转出

meizi老师 解答

2022-09-05 15:16

 你好;   要转出 ; 借管理费用 贷进项税转出 ;    

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相关问题讨论
你好;         认证了发票; 有转出了 ;你之前收到发票怎么做账的;    
2022-09-05 15:07:26
您好,可以,需要去税局申请摊销红字信息表。
2019-10-10 09:50:15
购买方给你开红字信息表,然后你开负数发票
2019-05-22 15:50:14
8月份:比说说: 借:应收账款 100 贷:营业收入100 不考虑增值税 多开了30元借:应收账款 30 贷:营业收入30 11月份 借:应收账款 -130 贷:营业收入-130 正确的发票:借:应收账款 100 贷:营业收入100
2020-11-28 14:19:01
你好,把你九月份做的账注销了,然后11月份再做一笔
2023-11-27 09:14:06
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