- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2022-08-31 11:41
同学你好
要交税的
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同学你好
要交税的
2022-08-31 11:41:03
不是,未取得成本发票的纳税调整属于扣除类调整,得填到 “扣除类调整项目” 对应的栏次(比如 “其他”),在调增金额里填数。
2025-12-19 14:21:53
你好,其中7万成本今年取得发票。可以抵所得税,
借应收账款1
贷以前年度损益调整1
借以前年度损益调整1
贷利润分配--未分配利润1*(1-25%)
应交税费--所得税0.25
2022-03-22 11:24:08
你好; 纳税调整表 - 扣除类项目 -其他栏次调增
2022-05-30 15:35:56
你好,30行的账载金额里面填写。
2024-03-06 11:46:59
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