您好,在跟供应商对账的时候,由于单价错误,导致给供应商多算了300。已经通知供应商开票了,但是我这边还没付款,请问可以怎么处理

米朵儿
于2022-08-29 09:57 发布 1125次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-08-29 09:58
你好,发票收到了吗?如果收到了的话,你可以红冲的,然后再让对方重新开,你们再付款。
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你好,发票收到了吗?如果收到了的话,你可以红冲的,然后再让对方重新开,你们再付款。
2022-08-29 09:58:52
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-05-27 20:25:30
你好,同学,
首先,你先红冲 暂估的
借:材料-6000
贷:应付账款-暂估-6000
来发票
借:库存商品 6000
应交税费-应交增值税-进项税780
贷:应付账款 6780
2022-05-26 18:55:45
你好,实际对方给你提供了货物吗?如果提供了的话,正常做账就可以的,就是不允许抵扣企业所得税。
2023-01-17 10:15:05
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