您好,在跟供应商对账的时候,由于单价错误,导致给供应商多算了300。已经通知供应商开票了,但是我这边还没付款,请问可以怎么处理
米朵儿
于2022-08-29 09:57 发布 969次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-08-29 09:58
你好,发票收到了吗?如果收到了的话,你可以红冲的,然后再让对方重新开,你们再付款。
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你好,发票收到了吗?如果收到了的话,你可以红冲的,然后再让对方重新开,你们再付款。
2022-08-29 09:58:52

信息表开错这个上传么,没有上传就删除,上传就去税局大厅撤销
2019-07-08 10:27:10

计入营业外支出吧
2017-12-26 09:38:11

借原材料贷预付
没有发票正常做,汇算清缴调增
2019-06-19 15:07:34
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