老师好,我公司出去旅游 收到普通发票8496,公司有12个人,平摊到一人是708元 做账是借管理费用-福利费贷 应付职工薪酬-福利费 借应付职工薪酬-福利费 贷银行存款 然后我想问下如何申报个税老师。

杨晓雷9061073
于2022-08-21 17:36 发布 486次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2022-08-21 17:38
你好,把这个福利费并入到个人所得,进行申报个人所得税
比如工资5000,就按5708的金额进行个人所得税申报
相关问题讨论
不可以的,必须应付职工薪酬,因为应付职工薪酬他核算的内容包含福利费。
2022-04-07 17:13:52
若水电工与公司存在任职或雇佣关系,其工资通过 “应付职工薪酬” 核算,计提时借方按服务部门计入对应科目(如管理部门计入 “管理费用” ),贷方记 “应付职工薪酬”;支付时借 “应付职工薪酬”,贷 “银行存款” 。若为临时劳务用工,不属职工范畴,劳务费核算可不通过 “应付职工薪酬” 。
2025-04-28 08:55:42
你好,是的,就是这样做了。
2025-06-13 13:37:25
你好,对,公积金也要做,
2022-05-16 14:06:28
是的,就是那样做的
2023-12-12 17:48:02
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2022-08-21 17:39
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2022-08-21 17:40