公司2016年6月在填写增值税报表的时候,进项税在本月没有任何抵扣,本应该是留抵税,但是在生成主表的时候却成了即增即退项目上了,现在不能申报了,要写一个证明到税务大厅去,象这种情况下怎么写哟
晚秋
于2017-06-11 15:31 发布 751次浏览

- 送心意
李爱文老师
职称: 会计师,精通Excel办公软件
相关问题讨论

您好!是的,需要看上期留抵税额跟期末留抵税额。
2019-12-02 15:41:32

你好,留抵税额不在附表二体现,在主表的留抵税额体现,下个月在上期留抵税额反应的
2018-03-06 15:16:28

这个月增值税少报了,要去补申报,补的增值税可以用留抵的进项税可以抵扣掉嘛
2016-01-21 18:01:43

你好,做一部分无票收入的,下个月开了发票再红冲
单位销售税率是多少?
2022-06-02 13:55:05

对,这个留底税额是没有认证时间的限制。
2021-12-28 09:04:18
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