我们这个无票收入是1月份先做了个一笔冲红去年12月的发票,我们是物业公司,这个票开的是水费,但是冲红只是做的其他应付,没有通过收入。然后1月将将这个代收的水费差额征收计算只报了增值税,没有做账,是不是导致差额不一致 但是我现在填报就会出现[图片]这个截图 但是我把1-6月份的增值税报表的收入和企业所得税的收入比对了一下,就是差了3311.8元 那我现在按这个说调增,但是就出来刚才的提示
欣欣子
于2022-08-12 16:08 发布 395次浏览
![我们这个无票收入是1月份先做了个一笔冲红去年12月的发票,我们是物业公司,这个票开的是水费,但是冲红只是做的其他应付,没有通过收入。然后1月将将这个代收的水费差额征收计算只报了增值税,没有做账,是不是导致差额不一致
但是我现在填报就会出现[图片]这个截图 但是我把1-6月份的增值税报表的收入和企业所得税的收入比对了一下,就是差了3311.8元 那我现在按这个说调增,但是就出来刚才的提示](https://al3.acc5.com/245b9b64289dc4ebaed15274685568b9.png)
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meizi老师
职称: 中级会计师
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你好; 你先描述下 ; 你 这次报 应该报多少数据 ; 而你说的无票收入是怎么发生的; 这样才能判断 你这个 对比是否有问题
2022-08-12 16:42:01

你好; 你先描述下 ; 你 这次报 应该报多少数据 ; 而你说的无票收入是怎么发生的; 这样才能判断 你这个 对比是否有问题
2022-08-12 16:42:04

你好,需要在2月份申报1月份确认收入所对应的增值税的
所得税需要在4月份申报1季度的时候根据利润表的收入,成本,利润总额填写申报的
2018-01-01 13:55:32

预收一年的物业费,先开具发票的,开具发票的当天为增值税纳税义务时间;未开具发票的,在未提供物业服务应税行为之前收到的款项不属于收讫销售款项,不能按照该时间确认纳税义务发生,应在每月提供物业服务后确认增值税收入。企业所得税与会计上按月确认收入结转成本,没有差异。
2018-12-19 11:35:36

以后不需要的,比如你一年租金是100,然后你给对方免了一年,你可以把这个100分摊到24个月里面。
2023-11-14 10:19:31
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