老师 我是电梯公司的 我对外买了一台电梯 给甲 问
你好,电梯,直接跳出109011501。 答
计提工资,和发放工资,会计分录如何写? 问
同学,你好 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金 答
老师,请问下公司有国外客户,但货物是在公司自提,这 问
一、货物在普通厂区/内地非特殊监管区自提、当场拉走留在国内→不能退税,按内销征税 答
老师你好 公司购买的商品是从个体户购入的 发票 问
同学,你好 借:库存商品 贷:银行存款 答
老师公司收的会员费怎么开票 问
你好,具体是什么会员费用? 答


老师,为了降低企业资产负债率,是否可以把股东的其他应收款和其他应付款做账抵消呢?
答: 可以把股东的其他应收款和其他应付款做账抵消
老师,请问下,资产负债表里其他应收款,里面部分明细是正数,部分明细是负数,但最终余额为负数,我填报表时重分类,是将其他应收款最终余额,还是将部分明细是负数的金额填 入其他应付款中呀?
答: 你好,最好是按照第2种,按照明细来。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
请问,在不考虑坏账情况下,关于资产负债表的应收应付、其他应收应付项目,比如,其他应收款=其他应收款明细借方余额+其他应付款明细借方余额,对吗?是否也是等于 上月资产负债表的金额+本月的发生额呢?
答: 对的,是的,是这么做的。资产负债表是期末余额。
老师,公司资产负债表的资产总额为负数,我能把其他应收款-往来款的借方余额调整到其他应付款-往来款贷方余额么?我接手的这个公司,其他应收款跟其他应付款的往来都挂了同一个单位的往来
老师好,我这个资产负债表其他应付款又是负数,可以这样调吗?借其他应付款,贷其他应收款。这个其他应付款是转给老板的钱,没还回来的
老师1,其他应收款 -120797.56 , 其他应付款265002, 其他应收款 0, 其他应付款147297.56这两种是不是一个意思?填写资产负债表的时候,2种都可以填吗,都是对的吗?










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