董老师,还有个问题,想请教您下。 问
同学你好 是什么问题 答
找朴老师,收到发票在25年3月已经入库了,我应该怎么 问
按我说的按发票金额红冲然后再按发票金额做蓝字入库分录 多暂估的不用管,汇算清缴直接调增多暂估的金额就行 答
就是农民工在我们这干活,但是他们公司给我们开票, 问
您好,最好录个支付视频,要不然说不清了 答
老师好,老师,我们公司是两个股东,父亲是股东,儿子是 问
你好,不可以,必须签债转股协议(或书面合意文件),父子关系也不能豁免。 答
老师,我想问一下,我们公司卖个车10万元,现在我公司 问
直接看利润,是亏损就不需要 答

金蝶KIS商贸版资产负债表中其他应收款及其他应付款出现负数要怎么调整
答: 可在资产负债表 选择重分类
老师好,5月员工拿回差旅费报销,做账了,但是没有支付,那分录是贷其他应付款还是其他应收款?这两个不论贷哪个科目,资产负债表都会显示负数,这样可以吗?
答: 你好,没有支付记入到其他应付款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
其他应收款 借余额 —1335.55,代表其他应付款1335.55的意思需要录入在资产负债表的 其他应付款栏次 1335.55——老师,其他应付款科目已经有一个贷方余额,与这个其他应付款1335.55相加还是相抵?
答: 您好 其他应付款科目已经有一个贷方余额,与这个其他应付款1335.55相加










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