老师,我们有办离职的,我已经办离职了,显示这个是哪 问
您好,您这个是操作什么呢? 答
老师,辛苦帮忙看下这些东西有什么错误吗?我真的搞 问
122105 其他应收款贷方余额:这是资产类科目余额方向异常,本质是对方多付款形成了你欠对方的钱。做调整分录:借:其他应收款 - 帆宇 贷:其他应付款 - 帆宇。 附加税余额:贷方余额是已计提未缴纳,直接申报缴纳即可;借方余额需核对是多交还是少计提,多交可申请退税或留抵,少计提则补提税金及附加,不用冲红。 答
老师,有个问题,就是他们的报销单报销,一张单子上有 问
你好,这些没有发票的费用也正常的进入到费用里面,只是这些没有发票的费用,需要在核算修改的时候纳税调整 答
老师,以公司名义购买黄金用来出售的话,买进卖出按 问
您好,不是的,这个不是按差价,按实际的 答
老师,员工报销提供的发票411.7元,公司付款412元,0.3 问
您好,按照412做账,差额0.3纳税调整 答


老师好,给第三方平台打款帮我们代发工资,第三方需要给我们开发票的吗,还有这个个税由谁来代扣代缴呢
答: 同学,你好 这个协商处理,一般你们来申报
老师,我们是和第三方灵活用工平台合作,有兼职人员需要发放劳务报酬时,我们打款给第三方平台,第三方平台再将款项转给自然人,然后帮自然代开好发票给到我们。 这样的话资金流和发票不一致,改怎么写会计分录呢?
答: 你好; 意思是第三方公司代发你们的工资; 那个税和工资都是对方来帮你报; 是吗 ? 有代发 合作协议吗
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我们公司是工业企业,我们把钱给第三方,由第三方代交电费,第三方代交电费会有优惠,例如我们给第三方打9800,元,第三方就会给我们交10000元电费,然后由电力局开票,我们应该怎么写会计分录呢,这个差额放在哪比较合适呢?电力局给开1万的发票
答: 同学,可以计入营业外收入





粤公网安备 44030502000945号


