- 送心意
李老师2
职称: 中级会计师,初级会计师,CMA
2017-06-09 20:14
您好!(1)确认收入时会计处理借:银行存款 贷:营业收入 应交税费——应交增值税 (2)支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金会计处理借:应交税费——应交增值税 主营业务成本 贷:银行存款
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你好,与开票收入分录一样,申报时填在未开票收入栏,次月开票了,再申报时再未开票收入栏写相应负数
2020-01-08 16:28:34
借银行存款
贷主营业务收入
应交税费应交增值税
2022-01-13 17:55:30
你好,未开发票这个填写是30万-20万 填写10万
2021-04-30 16:18:54
无票收入的附件一般是合同和结算单据 会计分录和开发票的时候是一样的
如果以后开票了,不需要做特别处理 把开具的发票附在之前无票收入的凭证后面
2020-06-18 10:12:37
借应收账款 红字 贷以前年度损益调整 红字 应交税费-应交增值税 借以前年度损益调整红字贷库存商品等 然后按开票的重新做收入分录即可
2019-06-25 09:37:21
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