老师我想问一下,我们外账给了期初余额,然后我自己做账,我做出来的资产负债表,如果不点开重分类,我们期初资产负债表对的上,可是期末就是预付和应付出来的不一样,这是什么原因,我找不出问题来~ 是不是她的负数我也跟着负数这样才能一致啊 我想确认下,是不是期初她应收账款贷方余额,我期初应收就写上负数对吗 老师这是期初:[图片]这是我登的[图片]其他应收余额显示是对的上的[图片]这是我重分类资产负债表上的金额 可是会计这边确实1967442.51我找不出问题我重分类就这个科目对不上,不点反而对上了我该怎么弄呢

欣欣子
于2022-08-10 16:36 发布 1322次浏览
![老师我想问一下,我们外账给了期初余额,然后我自己做账,我做出来的资产负债表,如果不点开重分类,我们期初资产负债表对的上,可是期末就是预付和应付出来的不一样,这是什么原因,我找不出问题来~ 是不是她的负数我也跟着负数这样才能一致啊
我想确认下,是不是期初她应收账款贷方余额,我期初应收就写上负数对吗
老师这是期初:[图片]这是我登的[图片]其他应收余额显示是对的上的[图片]这是我重分类资产负债表上的金额 可是会计这边确实1967442.51我找不出问题我重分类就这个科目对不上,不点反而对上了我该怎么弄呢](https://al3.acc5.com/50e776e6b9b50832e16f0818efa105fc.png)
![老师我想问一下,我们外账给了期初余额,然后我自己做账,我做出来的资产负债表,如果不点开重分类,我们期初资产负债表对的上,可是期末就是预付和应付出来的不一样,这是什么原因,我找不出问题来~ 是不是她的负数我也跟着负数这样才能一致啊
我想确认下,是不是期初她应收账款贷方余额,我期初应收就写上负数对吗
老师这是期初:[图片]这是我登的[图片]其他应收余额显示是对的上的[图片]这是我重分类资产负债表上的金额 可是会计这边确实1967442.51我找不出问题我重分类就这个科目对不上,不点反而对上了我该怎么弄呢](https://al3.acc5.com/e5f06dde5c4ae46e86033f7dd3a9299d.png)
![老师我想问一下,我们外账给了期初余额,然后我自己做账,我做出来的资产负债表,如果不点开重分类,我们期初资产负债表对的上,可是期末就是预付和应付出来的不一样,这是什么原因,我找不出问题来~ 是不是她的负数我也跟着负数这样才能一致啊
我想确认下,是不是期初她应收账款贷方余额,我期初应收就写上负数对吗
老师这是期初:[图片]这是我登的[图片]其他应收余额显示是对的上的[图片]这是我重分类资产负债表上的金额 可是会计这边确实1967442.51我找不出问题我重分类就这个科目对不上,不点反而对上了我该怎么弄呢](https://al3.acc5.com/9a5bfde5c2c9d663f56aa2c569a663f0.png)
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
您好,您因为重分类了,所以负数就不在这边体现了,所以对不上
2022-08-10 16:39:55
你好
是的!资产负债表上往来项目一般要重分类
如:应收账款余额100,A客户200,B客户贷方100,报表上显示,应收账款为200,贷方的100列入预收账款中
2019-06-22 08:28:47
同学你好,税务系统有延迟,可以过几天再看看。
2023-07-12 19:50:31
其他应收款
2019-01-15 14:18:19
您好,降资产的方法:资产和负债、资产和权益同时减少才可以,资产内部一增一减是不影响的。
2025-02-19 09:24:05
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息











粤公网安备 44030502000945号


