老师我想问一下,我们外账给了期初余额,然后我自己做账,我做出来的资产负债表,如果不点开重分类,我们期初资产负债表对的上,可是期末就是预付和应付出来的不一样,这是什么原因,我找不出问题来~ 是不是她的负数我也跟着负数这样才能一致啊 我想确认下,是不是期初她应收账款贷方余额,我期初应收就写上负数对吗 老师这是期初:[图片]这是我登的[图片]其他应收余额显示是对的上的[图片]这是我重分类资产负债表上的金额 可是会计这边确实1967442.51我找不出问题我重分类就这个科目对不上,不点反而对上了我该怎么弄呢
欣欣子
于2022-08-10 16:36 发布 1197次浏览
![老师我想问一下,我们外账给了期初余额,然后我自己做账,我做出来的资产负债表,如果不点开重分类,我们期初资产负债表对的上,可是期末就是预付和应付出来的不一样,这是什么原因,我找不出问题来~ 是不是她的负数我也跟着负数这样才能一致啊
我想确认下,是不是期初她应收账款贷方余额,我期初应收就写上负数对吗
老师这是期初:[图片]这是我登的[图片]其他应收余额显示是对的上的[图片]这是我重分类资产负债表上的金额 可是会计这边确实1967442.51我找不出问题我重分类就这个科目对不上,不点反而对上了我该怎么弄呢](https://al3.acc5.com/50e776e6b9b50832e16f0818efa105fc.png)
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我想确认下,是不是期初她应收账款贷方余额,我期初应收就写上负数对吗
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我想确认下,是不是期初她应收账款贷方余额,我期初应收就写上负数对吗
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职称: 中级会计师
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您好,您因为重分类了,所以负数就不在这边体现了,所以对不上
2022-08-10 16:39:55

你好!是的。你的理解是对的了。
2019-04-02 14:41:30

二者没有直接对等关系,大于、等小、小于都有可能。
2019-07-11 13:11:38

你好,是什么原因造成的?是有垫资转出?
2017-09-19 19:22:46

应收账款主要指公司间的业务往来,如货物销售
其他应收款指单位员工的个人借款或者单位之间特殊的业务往来
2020-04-22 17:03:59
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