- 送心意
王超老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2022-08-10 14:35
你好
借:现金
贷:其他应付款-代缴社保
借:主营业务收入
贷:应交税金-应交增值税
缴纳社保费时
借:其他应付款-代缴社保
贷:银行存款月末缴纳税金
借:应交税金-应交增值税
贷:银行存款
相关问题讨论
同学你好
都是当月计提次月缴纳的
2022-06-14 15:14:30
借管理费用,社保贷,应付职工薪酬,社保借应付职工薪酬,社保贷银行存款,个人应该负担的那一部分企业负担了,汇算清缴的时候调增就行。
2021-09-13 16:07:56
借:管理费用-社保费
贷:银行存款
2024-01-22 11:50:23
你好; 你这个是补缴纳好久的年度的; 因为考虑是否跨年的分录
2022-05-23 17:01:15
同学你好
这个补做分录就可以税前扣除呀
2022-05-11 16:55:01
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2022-08-10 14:42
王超老师 解答
2022-08-10 14:49