现在待摊费用和预提费用已经在报表中取消,遇到待摊和预提这种情况应该如何处理合适,觉得应该按照实际费用发生时候直接计入费用,说会报表失真,那应该怎么处理合适呢,计入其他应收款或者其他应付款吗,还是怎么处理,
一路向东
于2017-06-09 11:40 发布 1124次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论

代付不要开发票
你们代付的时候借其他应付款-a,贷银存
退回来的你们要退回给a是吗
2019-10-13 21:30:39

您好!一般待摊的现在计入预付账款。
预提的部分计入其他应付或者应付账款。
2017-06-09 11:51:51

尊敬的学员您好!往来不会有影响。可以新建账套时候,在原来基础上做一笔调整分录,这样最不容易错。
2023-07-19 01:14:40

你好,具体的是什么业务的?
2022-10-11 16:37:32

你好; 你开的收据 ; 押金要退还是做 :借银行存款贷其他应付款
2022-04-07 12:32:29
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息