送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-08-04 18:46

不对的,应该是应付职工薪酬,你这个进项没法抵扣。

郭老师 解答

2022-08-04 18:46

借管理费用、福利费、
应交税费、应交增值税进项
贷应付职工薪酬福利费,
借应付职工薪酬福利费贷银行存款,
然后把你的进项转出,
借管理费用福利费
贷应交税费、应交增值税进项转出

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同学你好 这个可以的
2022-09-19 16:26:52
你好,对方多开增值税专用发票,退回对方按正确金额开具发票过来入账就是了 
2023-03-30 11:04:59
您好, 您这个是什么业务呢?
2023-06-12 14:45:45
您好,最后一个分录不要,就对了 借:应交税费-应交增值税-进项税转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税
2025-02-17 21:14:00
您好对的,是这个意思的
2023-04-19 10:50:10
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