老师,这个题为什么不把23年的应收应付抵消抄写到2 问
因为合并报表是每年重新编制的,不是在上年基础上延续,所以2024年需要重新抵消当年的内部应收应付余额(380万),而不是直接抄2023年的500万。 答
请问本月员工工资有0申报的,专项附加赡养老人扣15 问
你好,他需要抵扣就填写,不抵扣的话可以不用填写,不清楚他以后的月份的工资是什么情况 答
想咨询下,A 有限公司投资了C 合伙企业,工商上查询 问
您好,要先做工商变更,然后再转钱到C公司 借:银行存款 贷:实收资本 答
投资性房地产需要缴纳的房产税,土地使用税,计提时 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
您好老师,请问成本流程,不管用品种法,分步法或分批 问
对的是的,是这么操作 答

当期《开具红字增值税专用发票信息表》开具的需做进项税额转出的税额312.77 元,附列资料二中第20栏红字专用发票通知单注明的进项税额的税额0元,相差金额312.77元现在报税的时候提示比对不通过 麻烦老师看一下是什么原因
答: 你好,上面提示你们有一个红字信息表312.77,但是没有进项转出
当期《开具红字增值税专用发票信息表》开具的需做进项税额转出的税额4128.44 元,附列资料二中第20栏红字专用发票通知单注明的进项税额的税额0元,相差金额4128.44元 红字信息表是2023年4月开具的 进项税是在2022年12月份转出的 现在报税的时候提示比对不通过 麻烦老师看一下是什么原因
答: 你好,四月份开了红字信息表,需要进项转出,你之前提前转出是什么原因?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
附列资料二》中第20栏“红字专用发票通知单注明的进项税额”的税额与当期《开具红字增值税专用发票信息表》开具的需做进项税额转出的“税额”不相符
答: 你好,你想问什么问题
《附列资料二》中第20栏“红字专用发票通知单注明的进项税额”的税额与当期《开具红字增值税专用发票信息表》开具的需做进项税额转出的“税额”不相符
销售方4月份开出增值税专用发票开错了,在我公司税控系统上申请,开出红字增值税专用发票.5月销售方是不也得开出同样等额的增值税红字发票及正常增值税专用发票吧?
购货方五六月份上传的红字信息表,销售方八月初开出来的负数发票,那购货方八月在做七月份抵扣的时候,做进项税额转出,然后显示的当期《开具红字增值税专用发票信息表》的税额是-0.00,是为什么呢
请问我8月开出红字增值税专用发票信息表,对方8月未开来红字发票,那我这个进项税转出是8月份做还是等收到红字发票时候再做?










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