老师还没问清楚,上个月30号的数填进去,然后再录入 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
小规模个体户可以开专票给个人吗? 问
你好,不可以开专票给消费者个人的。 答
你好老师。在学习会计实操课的时候,老师在讲解4、 问
你好是的,因为所得税是季报,所以每一个季度的最后一个月才计提所得税 答
老师,个体工商户,法人有残疾证,税收政策有啥优惠的 问
你好 ,对残疾人个体工商户生产经营所得,可按应纳税额减征一定比例的个人所得税,具体幅度由各省、自治区、直辖市人民政府规定,各地有所不同。 答
小规模纳税人,上季度申报了一笔无票收入,现这个季 问
您好,把前面的无票收入红冲掉,再做开了发票的分录,这个月申报负数就可以 答

公司有一笔进项税额转出的账务处理,借:销售费用——业务宣传费 贷:应交税费——应交增值税——进项税额转出 ,请问以什么单据做为附件呢?
答: 无附件,摘要注那年那月那号凭证转出就可以。
将外购商品用于业务宣传,分录这么做是否正确,企业所得税也不用纳税调整。案例,企业外购1批商品用于业务宣传,单价100元/个(不含税),采购100个,支付供应商价税合计11700元。1,购进时: 借:库存商品 10000 应交税费--应交增值税--进项税额 1700 贷:银行存款 117002,促销: 借:应交税费--应交增值税--进项税额转出 1700 贷: 应交税费--应交增值税--进项税额 1700 借:销售费用--业务宣传 11700 贷:主营业务收入 10000 应交税费--应交增值税--进项税额转出 1700 借:主营业务成本 10000 贷:库存商品 10000
答: 1购进时: 借:库存商品 10000 应交税费--应交增值税--进项税额 1700 贷:银行存款 11700 2,促销: 借:销售费用--业务招待费 11700 贷: 库存商品 10000 应交税费--应交增值税--进项税额 转出1700
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
福利费专票不抵扣的进项税额转出账务处理借:管理费用-福利费应交税费-应交增值税(进项税额)贷:银行存款进项税额转出账务处理借:管理费用-福利费贷: 应交税费-应交增值税(进项税额转出) 这些分录是写在一张凭证上的吗?
答: 你好,是的,可以写在一张凭证上面的










粤公网安备 44030502000945号


