小规模纳税人增值税季报超过30万填申报表时不含 问
您好,按你不含税的来填,系统是自动按3%,然后你再填减免表,减2% 答
想咨询下,其他综合收益,属于所有者权益类科目,应用 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
如果在一家企业购1000元以下货物,该企业没有开票, 问
不行的,不能税前扣除的哈 答
老师好,有留底税额,想让税负率达到一个合适的点,留 问
您好,不行,留抵税额不能分开抵扣。 系统报税是自动全额抵扣的:销项 − 当月进项 − 上期留抵,一次性扣完,咱没法手动选只抵一部分、剩下留到下月。 想把税负率调到合适区间,只能控制这个月认证多少进项发票,没认证的进项可以留到以后再抵,用这个方法来调节税负。 答
老师,请问一下我代理的一个公司半年了都没有业务, 问
那个是正常的,没有发生任何业务 答

借:应交税费—应交增值税—销项税额应交税费—应交增值税—进项税额转出贷:应交税费—应交增值税—进项税额应交税费—应交增值税—转出未交增值税(销项+进项转出-进项)老师这个分录对吗?我咋没看懂这个借方进项税额转出
答: 您好 就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
进项税额转出可以这样做账吗:借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出);借:应交税费-应交增值税(进项税额转出),贷:应交税费-应交增值税(进项税额)
答: 借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师 进项税额转出,可以不通过转出未交增值税科目吗?① 借:应交税费-应交增值税-进项 贷:银行存款 ②借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税 ③借:管理费用 贷:应交税费-应交增值税-进项转出 这样可以吗
答: 同学你好 这个可以的










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sophia 追问
2023-02-10 14:28
郭老师 解答
2023-02-10 14:30
sophia 追问
2023-02-10 14:51
郭老师 解答
2023-02-10 14:53