200的其他权益变动不是应该是资本公积吗,解析里为 问
下午好亲!我看下哈 答
老师好!公司股权0元转让,税务局要求进行资产评估。 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
您好,老师,麻烦问下会展服务-境外人员费可以开免税 问
你得解释下什么叫境外人员费?具体是做了什么事 答
主动在本年度补交以前年度漏计、少交印花税,要交 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
客运输行业的车辆停车费在外停车的停车费发票专 问
客运输行业的车辆停车费在外停车的停车费发票专票可以抵扣进项。 答

公司购买福利用品,开的增值税专用发票,我做分录借:管理费用-福利费10 应交税费-应交增值税(进项税费)1.7 贷: 现金11.7借:管理费用 1.7 贷 :应交税费-应交增值税(进项税额转出)1.7月底,要把进项税额转出转到未交增值税吗? 借 :应交税费-应交增值税(进项税额转出)1.7 贷:应交税费-未交增值税1.7
答: 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目 你好,直接计入费用就是了,而不是开始抵扣,后面又转出
老师 进项税额转出,可以不通过转出未交增值税科目吗?① 借:应交税费-应交增值税-进项 贷:银行存款 ②借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税 ③借:管理费用 贷:应交税费-应交增值税-进项转出 这样可以吗
答: 同学你好 这个可以的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
收到一张餐饮的增值税专用发票。先开始分录:借:管理费用-福利费 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款。 然后转出时:借:管理费用-福利费 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出。 我中间要不要做正常进项税额结转:即借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)。借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费应交增值税-转出未交增值税
答: 你好,前面部分对的,后面部分是月底全部进项销项做好再转的


心若止水 追问
2017-06-06 16:00
王雁鸣老师 解答
2017-06-06 16:02