送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-06-05 17:08

您好!你可以借预付账款14941 贷银行存款 
不过如果严格来说,你一开始就应该按298830来做固定资产。

持之 追问

2017-06-06 16:03

之前的账务不是我处理的。但是以后我就知道了,这样的情况应该把质保金一起入固定资产。可是,如果质量不过关,这质保金不付了,那岂不是对不上了呀?

宋生老师 解答

2017-06-06 16:06

您好!如果发生你说的情况,就应该减少固定资产的价值

持之 追问

2017-06-06 17:00

@宋老师:那就是去变更固定资产卡片咩?那请问老师变更了固定资产卡片上的原值,财务软件会自动生成记账凭证,我还需要操作其他的东西吗?

宋生老师 解答

2017-06-06 17:12

你好!是的。要改固定资产卡片。

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相关问题讨论
您好!你可以借预付账款14941 贷银行存款 不过如果严格来说,你一开始就应该按298830来做固定资产。
2017-06-05 17:08:20
增加固定资产的原值,在原固定资产剩余的年限进行摊销。
2017-06-05 15:10:46
您好! 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 (账面原值) 2、增值税(进项)转出 借:固定资产清理 贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 3、支付清理费用 借:固定资产清理 贷:库存现金 / 银行存款 4、残值变卖收入 借:库存现金 / 银行存款 贷:固定资产清理 5、经批准后结转当期损益(固定资产清理账户贷方余额做相反分录) 借:营业外支出—处置固定资产净损失 贷:固定资产清理
2017-12-15 16:55:56
能入项目的成本,进出库的设备做进销存登记,不做固定资产核算。
2018-10-26 10:37:59
(1)借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 (2)借:库存现金或银行存款 贷:固定资产清理 (3)借:固定资产清理 贷:应交税费-未交增值税 (4)借:固定资产清理 贷:营业外收入 或 借:营业外支出 贷:固定资产清理
2018-08-30 11:32:13
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