一家经营一个景区的国企。在去年8月,购进了售票机,当时的合同价是298830,含5%的质押金,当时对方开具的发票是扣除了质押金的。挂的账是 固定资产 283888.5 贷银行存款。这个月支付了供货方剩余的质押金14941元,应该如何进行账务处理?
持之
于2017-06-05 15:04 发布 805次浏览
- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
2017-06-05 15:10
增加固定资产的原值,在原固定资产剩余的年限进行摊销。
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您好!你可以借预付账款14941 贷银行存款
不过如果严格来说,你一开始就应该按298830来做固定资产。
2017-06-05 17:08:20

增加固定资产的原值,在原固定资产剩余的年限进行摊销。
2017-06-05 15:10:46

您好!
借:固定资产清理
累计折旧
贷:固定资产 (账面原值)
2、增值税(进项)转出
借:固定资产清理
贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)
3、支付清理费用
借:固定资产清理
贷:库存现金 / 银行存款
4、残值变卖收入
借:库存现金 / 银行存款
贷:固定资产清理
5、经批准后结转当期损益(固定资产清理账户贷方余额做相反分录)
借:营业外支出—处置固定资产净损失
贷:固定资产清理
2017-12-15 16:55:56

能入项目的成本,进出库的设备做进销存登记,不做固定资产核算。
2018-10-26 10:37:59

(1)借:固定资产清理
累计折旧
贷:固定资产
(2)借:库存现金或银行存款
贷:固定资产清理
(3)借:固定资产清理
贷:应交税费-未交增值税
(4)借:固定资产清理
贷:营业外收入
或 借:营业外支出
贷:固定资产清理
2018-08-30 11:32:13
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