老师下午好,我是建筑公司。请了别的公司给项目做 问
那个计入项目的工程施工-间接费用 答
老师电子税局税务局改密码,怎么操作呢? 问
同学,你好 改什么秘密??个人登陆密码? 答
老师,发票归档指取得的还是开具的。 问
同学,你好 发票归档既包括你收到的发票,也包括你开出去的发票,简单来说就是把所有发票都整理归档好。 答
市政建筑,工程进度已经达到80%而工程款确只付了10 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
宴会中心充值5000送5000,一次性只可以抵2000怎么 问
同学,你好 充值5000送5000 分录是 借:银行存款 5000 贷:预收账款 5000 一次性只可以抵2000,这个2000,相当于只能使用充值余额10000里面的2000吗? 答

本月支付了一笔单位固定资产房屋的尾款,对方开具了发票过来,发票金额为2212255.00元,是不是在账务处理中要做借,固定资产,贷,银行存款?是不是要修改原来固定资产卡片账的原值呢?
答: 你好,你之前入账 的固定资产没有包括2212255.00?
老师 公司前两个月做了一笔出售固定资产账目借:固定资产清理 累计折旧贷:固定资产借:银行存款贷:固定资产清理 应交税费-销项税额现在发现其中有部分并未出售 现在要做还原处理 ,还原是按原来的净值入固定资产吗?
答: 你好,建议是红冲 然后补折旧
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
3月购买一批固定资产,然后做了固定资产的卡片,分录是借:固定资产贷:银行存款,4月才收到发票要调账吗
答: 您好,要调账的。
老师,请问本月支付了之前购买房屋的购房尾款60万元。请问该如何进行账务处理呢?如果固定资产增加了的话,是不是要改变之前房屋的固定资产的入账价值?还是新增呢?
购买电视银行先付了几次款,都是挂预付账款,后来发票到了,本来应该是冲预付账款的,但是贷方弄错了,变成借:固定资产,贷:其他应付款,现在因为固定资产录入了卡片,冲红冲不了?这样要怎么处理?
原来固定资产说是给公司的,企业已经付款了,当时入账会计账借:固定资产---某公司,贷:银行存款,现在说某公司固定资产不是公司的资产,这笔业务该如何处理?会计账务上如何处理???
老师,请问上月支付了固定资产的钱了,可是发票没开,我本来是想在金蝶固定资产录入固定资产的明细,可是具体的金额不清楚,那现在直接在金蝶凭证里面录入总的金额吗?借:应付账款 贷:银行存款





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