
相似问题
最新问题
去年补记了前年的无票收入1万,做以前年度损益,去年增值税主表增加了1万无票,修改了前年所得税年报,调增了1万,请问这样的出来正确么
由于有无票收入 补交以前年度增值税和所得税,增值税修改的以前年度增值税的主表,所得税修改的汇算清缴的所得税表,还用修改年度财务报表和第四季度财务报表吗?都应该修改什么表
去年12月计提的公司内部资金拆借利息,一月开了增值税发票,是把12月的凭证冲回,再重新做发票吗?财务利息冲回,和做发票都是做以前年度损益调整吗?
老板拿了8万元的去年发票来报销,其中有一张300多远的增值税发票(19年8月的),钱已经报过了,账务该怎么处理?要走以前年度损益调整吗?

