老师好!,如果年底没有及时填写专项扣除信息采集,明 问
您好,这个你要自已一键带入才可以 答
老师,你好!我公司有一笔出口货物的情况是这样的:我 问
生产企业出口吗?是的话都可以抵扣 答
老师好!麻烦来个懂餐饮行业的老师来给我答疑解惑 问
同学,你好 具体什么问题 答
请问医院跟医保对账要怎么做表格,有表格模板吗 问
同学你好 这样的就行 答
公司有两个投资人,现在要分家,如何清算,平台有这方 问
你好,是一个单位分为两个?学堂暂时无这样的课程 答

工资欠发 个税未交分录 借:管理费用工资。贷:应付职工薪酬工资。借: 应付职工薪酬工资。贷:应交税费-个税 。贷:其他应付款。还是:--借:管理费用工资。贷:应付职工薪酬工资。借: 应付职工薪酬工资。贷:其他应付款。
答: 您好 个人所得税没有缴纳 写第二种就好了
我们公司给其他公司开的服务费发票,然后收到钱,再发给员工,分录开发票:借应付职工薪酬贷其他应付款贷应交税费。收到钱:借银行存款 贷应付职工薪酬.发给员工:借其他应付款贷银行存款 .老师这样做账对吗
答: 你好 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 借:银行存款 贷:应收账款 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师:请问个人社保也由公司全额缴纳 怎么做分录呢你看看这样做行不行计提时:借:费用 贷:应付职工薪酬(公司)发放时:借:应付职工薪酬 贷:应交税金——个税 其他应付款——社保(个人) 银行存款支付时:借:应交税费——个税 其他应付款——社保(公司+个人) 贷:银行存款对冲:借:应付职工薪酬——公司 其他应付款——个人 贷:其他应付款——公司+个人如果税前加工资再扣社保 这么做是不是会多交所得税
答: 没有,不影响这样分录是对的










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