去年预提暂估费用科目是借:管理费用~暂估10万,贷:其他应付款~暂估10万,发票于今年5月取得A公司开具的技术服务费发票9万。麻烦请教一下:1,这9万能否在去年税前列支,2,今年收到发票之后应该怎么做账?
A0001星星还点灯
于2017-06-02 14:57 发布 1453次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-06-02 15:33
但是之前的二级科目不对啊,现在收到的发票怎么做账?
相关问题讨论

1,可以列支
2借;应付账款 贷;以前年度损益调整 10
借;管理费用 贷;应付账款等科目 9
2017-07-13 20:39:15

您好!可以的。你列支了后,今年不用做特别的处理
2017-06-02 15:00:13

借;其他应付款 贷;以前年度损益调整 10
借;管理费用 贷;银行存款等科目 9
2017-07-13 20:20:44

有差额么,没有直接贴后面就可以
2019-08-08 14:49:37

您好
做一份跟上月相同的红字分录 然后根据发票做一份蓝字分录
2019-08-08 14:56:07
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
A0001星星还点灯 追问
2017-06-02 15:36
A0001星星还点灯 追问
2017-06-02 15:41
宋生老师 解答
2017-06-02 15:00
宋生老师 解答
2017-06-02 15:34
宋生老师 解答
2017-06-02 15:38
宋生老师 解答
2017-06-02 15:44