请问CIF成交方式下开票金额是按收汇金额还是扣除 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师低值易耗品摊销几年 问
同学,你好 低值易耗品采用分期摊销法时,摊销期限最长不得超过1年 答
公司找第三方做高新,这是合理的吗? 问
如果你们实际是有研发就合理 答
我们分公司独立核算,一年后转为非独立核算,那之前 问
不需要并入总公司的,正常继续独立做账就行 答
老师,我们在外边请的临时工劳务派遣的工资要从应 问
您好,要的,这个也是公司的员工 答

老师 老师 去年以前做了一张费用是 借:营业外支出-技术服务费 6000 贷 其他应付款 6000 ,现在想修改科目 ,把这个营业外支出放在 管理费用,账务处理是。先红冲 借:营业外支出-技术服务费 负-6000,贷:其他应付款 负-6000?,然后做一笔更正的借:管理费用-技术服务费 6000 贷:其他应付款 6000 对吗??
答: 你反结账12月份的可以 如果做到今年都是用以前年度损益调整科目做
老师 去年以前做了一张费用是 借:营业外支出-技术服务费 6000 贷 其他应付款 6000 ,现在想修改科目 ,把这个营业外支出换成管理费用。今年怎么做账 借什么贷什么 然后在借什么贷什么
答: 你好,借以前年度损益调整,贷以前年度损益调整,
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
其他公司多交了6000元的电费,退电费的时候做账计错成了借:主营业务收入 -6000贷:银行存款 6000,本来应该是其他应付款科目的,现在怎么改?
答: 借:其他应付款 6000 贷:主营业务收入6000
,公司账户付款5000,票开了6000、借:管理费用6000,贷:银行存款5000,其他应收款1000(老板名字),实际付款是6000、只是对公账户支付5000,这样做分录对吗?
借主营业务成本6000,贷应付职工薪酬6000借库存现金1000,贷其他应付款1000,借本年利润6000,贷主营业务成本6000,为什么资产负债表不平衡




粤公网安备 44030502000945号



何以解忧, 追问
2019-07-01 10:55
何以解忧, 追问
2019-07-01 10:56
郭老师 解答
2019-07-01 10:57
何以解忧, 追问
2019-07-01 11:03
郭老师 解答
2019-07-01 11:05
何以解忧, 追问
2019-07-01 11:40
何以解忧, 追问
2019-07-01 11:49
郭老师 解答
2019-07-01 11:50
何以解忧, 追问
2019-07-01 17:45
郭老师 解答
2019-07-01 17:51