老师,我们首笔出口退税收到报关单了,收汇金额14400 问
同学你好, 发票金额=报关单金额=14400 不涉及汇率 按照人民币开, 备注上 把运保费体现出来 答
销售收入客户不要发票的,已做无票收入及税务申报, 问
未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票 应交税费-应交增值税-销项税 如果以后补开发票 贷:主营业务收入 -未开票 负数 贷:主营业务收入 –已开票 一般纳税人:在附表1未开具发票列填负数 答
请问26年劳务费前面的大类还能选劳务吗,这张发票 问
不合规 这个已经改成了加工维修服务 答
国补,省补,厂补4s店如何做分录?卖车的时候 问
1.. 收到国补/省补(政府补助) 借:银行存款 贷:其他收益 2. 收到厂补(厂家补贴) 借:银行存款 贷:主营业务收入 3. 卖车正常收款 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费—应交增值税(销项税额) 答
老师,长期资产关联,是什么,我们公司26年1月份买进来 问
同学,你好 要关联的。就是固定资产 答

老师您好,有几个客户是通过一个业务员个人账户收款的,5月销售收入按个人账户预收账款入账了,6月客户又通过银行转账,6月应该怎么记账呢
答: 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
月初收到客户预付款2000,然后销售货物并开出专票,月底收到尾款,这样做账对吗?收到预收账款 借:银行存款 2000 贷:预收账款 2000销售商品一批 借:预收账款5028.7 贷:主营业务收入 4450.18 应交税费-应交增值税-销项税额 578.52收到尾款 借:银行存款 3028.7 贷:预收账款 3028.7
答: 你好 嗯是的 是这样来做账的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,请问老师,酒店正在建设,还没开业,产生的一些装修工程款,是转账的私人账户,没有收到发票,都是收据,能先放在预收账款吗?而且银行转账还注明了工程款,
答: 你好,应当是计入预付账款







粤公网安备 44030502000945号



学堂用户duy7sg 追问
2022-07-13 22:05
学堂用户duy7sg 追问
2022-07-13 22:06
冉老师 解答
2022-07-13 22:46